Zmiany w DOS
FINKA-VAT

FINKA-VAT v. 14.12010-08-09
  1. Wprowadzono automatyczne generowanie formularzy korekt VAT-UEK.
    Korekty do informacji VAT-UE przygotowuje się na specjalnych formularzach VAT-UEK.

    UWAGA:
    Żeby skorzystać z automatycznego generowania korekt do VAT-UE należy po zainstalowaniu nowej wersji programu Finka-VAT ponownie sporządzić i zapamiętać wszystkie dotychczas wygenerowane informacje VAT-UE


    Ze względu na rosnącą stopniowo liczbę deklaracji w programie, przeorganizowano także menu formularzy, by stało się ono bardziej czytelne.

    Jeśli nastąpią zmiany w zawartości ewidencji transakcji wspólnotowych, to (na życzenie Użytkownika) program wygeneruje korektę VAT-UEK automatycznie.

    W związku z tym przeorganizowano mechanizm tworzenia informacji VAT-UE:

    • Menu „Informacja VAT-UE, VAT-UEK” wyświetla listę sporządzonych formularzy

    • Początkowo ta lista jest pusta i można utworzyć formularz VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Tworzenie VAT-UE odbywa się automatycznie na podstawie ewidencji

    • Dla formularza zapamiętanego można:
      • wyświetlić dane z tego formularza (jeśli zmieniła się zawartość ewidencji VAT, to można wybrać – stare lub nowe dane)
      • lub wystawić korektę VAT-UEK. Odbywa się to automatycznie i jest możliwe tylko gdy zmieniła się zawartość ewidencji transakcji wspólnotowych
      • raz wyświetlić lub wydrukować listę dokumentów (faktur) ujętych w formularzu (dla formularzy korekt lista ta obejmuje „stan po korekcie”)

    • Jeśli wystawiono korektę VAT-UEK i zawartość ewidencji ponownie zmieniła się, to program pozwala na automatyczne wystawienie następnej korekty.
 
FINKA-VAT v. 14.0.a2010-02-24
  1. Poprawiono opis p.11a na deklaracji VAT-7 (numer art.28b a nie 33a).
 
FINKA-VAT v. 14.02010-02-09
  1. Informacja VAT-UE generowana miesięcznie lub kwartalnie; rozszerzenie informacji w VAT-UE

    Do sporządzania „Informacji” obowiązani są wszyscy dokonujący transakcji dostawy lub nabycia wspólnotowego, a od r. 2010 także eksportu usług dla podatników z UE.

    W menu -> Deklaracje mamy teraz wybór:
                         -> VAT-UE kwartalna informacja podsumowująca
                         -> VAT-UE miesięczna informacja podsumowująca
                         -> VAT-UE wzór wcześniejszy

    Po wybraniu informacji „miesięcznej” lub „kwartalnej” program
    • pobierze dane z ewidencji VAT dotyczące:
      • dostaw wspólnotowych
      • nabycia wspólnotowego
      • oraz (nowość w porównaniu z poprzednimi wersjami) eksportu usług do krajów UE (poza Polską). Wybierając te dane program kieruje się NIPem wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
    • wyliczy liczbę załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
    • wyświetli menu dotyczące drukowania VAT-UE wraz z załącznikami, jeśli są potrzebne
    • ponadto program sporządza „listę dokumentów ujętych w informacji”, stanowiącą bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne.

    Z uwagi na wymaganie, by suma pozycji w VAT-UE była zgodna z deklaracją VAT, program zaokrągla wartości w pozycjach VAT-UE zgodnie z zasadami arytmetycznymi, jednak może skorygować te zaokrąglenia zgodnie z zaokrągleniem całej kwoty w VAT-7 lub 7K lub 7D.

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)

    Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
    • eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
    • importu usług od podatników z UE, poza Polską

    Wybierając te dane program kieruje się NIP-em wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.

    Pozycje te, podobnie jak inne wyliczane przez program, objęte są zestawieniem „Pozycje ewidencji ujęte w deklaracji”. Podaje ono pozycje ewidencji, z których wzięto wartości do interesujących Użytkownika pól deklaracji – stanowi więc użyteczne narzędzie diagnostyczne.

    • ponadto na deklaracjach dodano pole „Czy podatnik wykonywał czynności wg art. 86 u.8 p. 1 Ustawy o VAT”. Program pozostawia to pole do redagowania ręcznie.
 
FINKA-VAT v. 14.02010-02-09
  1. Informacja VAT-UE generowana miesięcznie lub kwartalnie; rozszerzenie informacji w VAT-UE

    Do sporządzania „Informacji” obowiązani są wszyscy dokonujący transakcji dostawy lub nabycia wspólnotowego, a od r. 2010 także eksportu usług dla podatników z UE.

    W menu -> Deklaracje mamy teraz wybór:
    -> VAT-UE kwartalna informacja podsumowująca
    -> VAT-UE miesięczna informacja podsumowująca
    -> VAT-UE wzór wcześniejszy

    Po wybraniu informacji „miesięcznej” lub „kwartalnej” program
    • pobierze dane z ewidencji VAT dotyczące:
      • dostaw wspólnotowych
      • nabycia wspólnotowego
      • oraz (nowość w porównaniu z poprzednimi wersjami) eksportu usług do krajów UE (poza Polską). Wybierając te dane program kieruje się NIPem wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
    • wyliczy liczbę załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
    • wyświetli menu dotyczące drukowania VAT-UE wraz z załącznikami, jeśli są potrzebne
    • ponadto program sporządza „listę dokumentów ujętych w informacji”, stanowiącą bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne.

    Z uwagi na wymaganie, by suma pozycji w VAT-UE była zgodna z deklaracją VAT, program zaokrągla wartości w pozycjach VAT-UE zgodnie z zasadami arytmetycznymi, jednak może skorygować te zaokrąglenia zgodnie z zaokrągleniem całej kwoty w VAT-7 lub 7K lub 7D.

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)

    Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
    • eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
    • importu usług od podatników z UE, poza Polską

    Wybierając te dane program kieruje się NIP-em wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.

    Pozycje te, podobnie jak inne wyliczane przez program, objęte są zestawieniem „Pozycje ewidencji ujęte w deklaracji”. Podaje ono pozycje ewidencji, z których wzięto wartości do interesujących Użytkownika pól deklaracji – stanowi więc użyteczne narzędzie diagnostyczne.

    • ponadto na deklaracjach dodano pole „Czy podatnik wykonywał czynności wg art. 86 u.8 p. 1 Ustawy o VAT”. Program pozostawia to pole do redagowania ręcznie.
 
FINKA-VAT v. 13.0.a2009-02-17
  1. Drukowanie pola informacyjnego w deklaracji VAT

    W części G w druku deklaracji VAT zamieniono kolejność pól "Tak / Nie". Z uwagi na mały zakres modyfikacji nie rozsyłamy tej wersji wszystkim klientom - można otrzymać ją na życzenie.
 
FINKA-VAT v. 13.02009-01-20
  1. Deklaracje VAT-7(10 i VAT-7K(4)

    Wprowadzono nowe wzory deklaracji obowiązujące od 2009r. W deklaracjach tych wprowadzono miejsce na rozliczenie importu wg artykułu 33c Ustawy o VAT. Ponieważ zastosowanie takiego rozliczenia nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od dodatkowych warunków, w programie nie tworzyliśmy zapisów w ewidencji pozwalających wypełnić te pozycje automatycznie. Wypełnia się je więc ręcznie na podstawie dokumentów celnych.

    Deklaracje te zawierają także miejsce na zwrot podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.

  2. Deklaracja VAT-7D(1)

    Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7D dla dużych podatników, którzy wybiorą kwartalny tryb składania deklaracji VAT. Ponieważ obowiązuje ich wpłacanie zaliczek miesięcznych, w deklaracji przewidziano miejsce na kwotę tych zaliczek i ich rozliczenie.


  3. Wprowadzanie VAT od zakupów nie stanowiących kosztów

    Przy wprowadzaniu danych za r. 2009 usunięto punkt „U-bez odliczeń VAT – zakup nie stanowi kosztów”. Przy wprowadzaniu danych za wczesze lata punkt ten nadal jest czynny.
 
FINKA-VAT v. 12.12008-11-17
  1. W związku z coraz większą liczbą zagranicznych transakcji płatniczych wprowadzono:
    • miejsce na międzynarodowy kod oddziału banku BIC/SWIFT
    • miejsce na 2-literowy kod kraju poprzedzający numer konta

    Dane te można wpisywać w kilku miejscach w programie:

    • konto podawane w fakturach, w punkcie:
                          -> Inne -> Redagowanie danych stałych -> Nazwa firmy
    • konta kontrahentów w punkcie:
                          -> Inne -> Redagowanie danych stałych -> Lista kontrahentów
    • konta bankowe do przelewów w punkcie:
                          -> Kasa/Bank -> Dane stałe

    W przypadku podania przedrostka PL lub innego kraju weryfikuje się poprawność numeru
    konta IBAN
    z podanym kodem kraju. Konto bez kodu kraju traktowane jest jak PL.
 
FINKA-VAT v. 12.02008-01-23
  1. W formularzu VAT-7 i VAT-7K na dodatkowych stronach informacyjnych umieszczono nazwę firmy, co może pomóc w identyfikacji druków w biurach rachunkowych

UWAGA!

Zachęcamy do wymiany programu FINKA-VAT pracującego w systemie Dos na program FINKA-FAKTURA dla Windows. Program w wersji Windows posiada wiele rozbudowanych funkcji i będzie sukcesywnie rozwijany.
Program w wersji DOS będzie aktualizowany tylko pod względem zmieniających się przepisów podatkowych.

Opis programu FINKA-FAKTURA w wersji WINDOWS


 
FINKA-VAT v. 11.0 a2007-10-24
  1. Zmiana informacji VAT-UE


  2. Dostosowano program do zmiany „informacji podsumowującej VAT-UE”.
    Zmiana polega na dopuszczeniu kodów krajów nowych członków Unii - Bułgarii i Rumunii. W poprzedniej wersji program pozwalał także wpisywać te kody, lecz dawał ostrzeżenie o tym, że nie są to kody unijne.

    UWAGA:
    Wersja 11.0.a nie zostanie objęta wysyłką ogólną, lecz będzie wysyłana na życzenie
 
FINKA-VAT v. 11.02007-01-24
        W tej wersji nie wprowadzono znaczących zmian z uwagi na brak zmian przepisów dotyczących podatku VAT. Obecnie (styczeń 2007) znaczne zmiany Ustawy o VAT znajdują się w procesie legislacyjnym i po ich ogłoszeniu dokonamy odpowiednich modyfikacji.
 
<< 1 2 3 >>