Wprowadzono automatyczne generowanie formularzy korekt VAT-UEK.
Korekty do informacji VAT-UE przygotowuje się na specjalnych formularzach VAT-UEK.
UWAGA:
Żeby skorzystać z automatycznego generowania korekt do VAT-UE należy po zainstalowaniu nowej wersji programu Finka-VAT ponownie sporządzić i zapamiętać wszystkie dotychczas wygenerowane informacje VAT-UE
Ze względu na rosnącą stopniowo liczbę deklaracji w programie, przeorganizowano także menu formularzy, by stało się ono bardziej czytelne.
Jeśli nastąpią zmiany w zawartości ewidencji transakcji wspólnotowych, to (na życzenie Użytkownika) program wygeneruje korektę VAT-UEK automatycznie.
W związku z tym przeorganizowano mechanizm tworzenia informacji VAT-UE:
Menu „Informacja VAT-UE, VAT-UEK” wyświetla listę sporządzonych formularzy
Początkowo ta lista jest pusta i można utworzyć formularz VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Tworzenie VAT-UE odbywa się automatycznie na podstawie ewidencji
Dla formularza zapamiętanego można:
wyświetlić dane z tego formularza (jeśli zmieniła się zawartość ewidencji VAT, to można wybrać – stare lub nowe dane)
lub wystawić korektę VAT-UEK. Odbywa się to automatycznie i jest możliwe tylko gdy zmieniła się zawartość ewidencji transakcji wspólnotowych
raz wyświetlić lub wydrukować listę dokumentów (faktur) ujętych w formularzu (dla formularzy korekt lista ta obejmuje „stan po korekcie”)
Jeśli wystawiono korektę VAT-UEK i zawartość ewidencji ponownie zmieniła się, to program pozwala na automatyczne wystawienie następnej korekty.
FINKA-VAT v. 14.0.a
2010-02-24
Poprawiono opis p.11a na deklaracji VAT-7 (numer art.28b a nie 33a).
FINKA-VAT v. 14.0
2010-02-09
Informacja VAT-UE generowana miesięcznie lub kwartalnie; rozszerzenie informacji w VAT-UE
Do sporządzania „Informacji” obowiązani są wszyscy dokonujący transakcji dostawy lub nabycia wspólnotowego, a od r. 2010 także eksportu usług dla podatników z UE.
W menu -> Deklaracje mamy teraz wybór: -> VAT-UE kwartalna informacja podsumowująca -> VAT-UE miesięczna informacja podsumowująca -> VAT-UE wzór wcześniejszy
Po wybraniu informacji „miesięcznej” lub „kwartalnej” program
pobierze dane z ewidencji VAT dotyczące:
dostaw wspólnotowych
nabycia wspólnotowego
oraz (nowość w porównaniu z poprzednimi wersjami) eksportu usług do krajów UE (poza Polską). Wybierając te dane program kieruje się NIPem wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
wyliczy liczbę załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
wyświetli menu dotyczące drukowania VAT-UE wraz z załącznikami, jeśli są potrzebne
ponadto program sporządza „listę dokumentów ujętych w informacji”, stanowiącą bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne.
Z uwagi na wymaganie, by suma pozycji w VAT-UE była zgodna z deklaracją VAT, program zaokrągla wartości w pozycjach VAT-UE zgodnie z zasadami arytmetycznymi, jednak może skorygować te zaokrąglenia zgodnie z zaokrągleniem całej kwoty w VAT-7 lub 7K lub 7D.
Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)
Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
importu usług od podatników z UE, poza Polską
Wybierając te dane program kieruje się NIP-em wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
Pozycje te, podobnie jak inne wyliczane przez program, objęte są zestawieniem „Pozycje ewidencji ujęte w deklaracji”. Podaje ono pozycje ewidencji, z których wzięto wartości do interesujących Użytkownika pól deklaracji – stanowi więc użyteczne narzędzie diagnostyczne.
ponadto na deklaracjach dodano pole „Czy podatnik wykonywał czynności wg art. 86 u.8 p. 1 Ustawy o VAT”. Program pozostawia to pole do redagowania ręcznie.
FINKA-VAT v. 14.0
2010-02-09
Informacja VAT-UE generowana miesięcznie lub kwartalnie; rozszerzenie informacji w VAT-UE
Do sporządzania „Informacji” obowiązani są wszyscy dokonujący transakcji dostawy lub nabycia wspólnotowego, a od r. 2010 także eksportu usług dla podatników z UE.
W menu -> Deklaracje mamy teraz wybór: -> VAT-UE kwartalna informacja podsumowująca -> VAT-UE miesięczna informacja podsumowująca -> VAT-UE wzór wcześniejszy
Po wybraniu informacji „miesięcznej” lub „kwartalnej” program
pobierze dane z ewidencji VAT dotyczące:
dostaw wspólnotowych
nabycia wspólnotowego
oraz (nowość w porównaniu z poprzednimi wersjami) eksportu usług do krajów UE (poza Polską). Wybierając te dane program kieruje się NIPem wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
wyliczy liczbę załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
wyświetli menu dotyczące drukowania VAT-UE wraz z załącznikami, jeśli są potrzebne
ponadto program sporządza „listę dokumentów ujętych w informacji”, stanowiącą bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne.
Z uwagi na wymaganie, by suma pozycji w VAT-UE była zgodna z deklaracją VAT, program zaokrągla wartości w pozycjach VAT-UE zgodnie z zasadami arytmetycznymi, jednak może skorygować te zaokrąglenia zgodnie z zaokrągleniem całej kwoty w VAT-7 lub 7K lub 7D.
Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)
Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
importu usług od podatników z UE, poza Polską
Wybierając te dane program kieruje się NIP-em wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
Pozycje te, podobnie jak inne wyliczane przez program, objęte są zestawieniem „Pozycje ewidencji ujęte w deklaracji”. Podaje ono pozycje ewidencji, z których wzięto wartości do interesujących Użytkownika pól deklaracji – stanowi więc użyteczne narzędzie diagnostyczne.
ponadto na deklaracjach dodano pole „Czy podatnik wykonywał czynności wg art. 86 u.8 p. 1 Ustawy o VAT”. Program pozostawia to pole do redagowania ręcznie.
FINKA-VAT v. 13.0.a
2009-02-17
Drukowanie pola informacyjnego w deklaracji VAT
W części G w druku deklaracji VAT zamieniono kolejność pól "Tak / Nie". Z uwagi na mały zakres modyfikacji nie rozsyłamy tej wersji wszystkim klientom - można otrzymać ją na życzenie.
FINKA-VAT v. 13.0
2009-01-20
Deklaracje VAT-7(10 i VAT-7K(4)
Wprowadzono nowe wzory deklaracji obowiązujące od 2009r. W deklaracjach tych wprowadzono miejsce na rozliczenie importu wg artykułu 33c Ustawy o VAT. Ponieważ zastosowanie takiego rozliczenia nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od dodatkowych warunków, w programie nie tworzyliśmy zapisów w ewidencji pozwalających wypełnić te pozycje automatycznie. Wypełnia się je więc ręcznie na podstawie dokumentów celnych.
Deklaracje te zawierają także miejsce na zwrot podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.
Deklaracja VAT-7D(1)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7D dla dużych podatników, którzy wybiorą kwartalny tryb składania deklaracji VAT. Ponieważ obowiązuje ich wpłacanie zaliczek miesięcznych, w deklaracji przewidziano miejsce na kwotę tych zaliczek i ich rozliczenie.
Wprowadzanie VAT od zakupów nie stanowiących kosztów
Przy wprowadzaniu danych za r. 2009 usunięto punkt „U-bez odliczeń VAT – zakup nie stanowi kosztów”. Przy wprowadzaniu danych za wczesze lata punkt ten nadal jest czynny.
FINKA-VAT v. 12.1
2008-11-17
W związku z coraz większą liczbą zagranicznych transakcji płatniczych wprowadzono:
miejsce na międzynarodowy kod oddziału banku BIC/SWIFT
miejsce na 2-literowy kod kraju poprzedzający numer konta
Dane te można wpisywać w kilku miejscach w programie:
konto podawane w fakturach, w punkcie: -> Inne -> Redagowanie danych stałych -> Nazwa firmy
konta kontrahentów w punkcie: -> Inne -> Redagowanie danych stałych -> Lista kontrahentów
konta bankowe do przelewów w punkcie: -> Kasa/Bank -> Dane stałe
W przypadku podania przedrostka PL lub innego kraju weryfikuje się poprawność numeru konta IBAN z podanym kodem kraju. Konto bez kodu kraju traktowane jest jak PL.
FINKA-VAT v. 12.0
2008-01-23
W formularzu VAT-7 i VAT-7K na dodatkowych stronach informacyjnych umieszczono
nazwę firmy, co może pomóc w identyfikacji druków w biurach rachunkowych
UWAGA!
Zachęcamy do wymiany programu FINKA-VAT pracującego w systemie Dos na program
FINKA-FAKTURA dla Windows.
Program w wersji Windows posiada wiele rozbudowanych funkcji i będzie sukcesywnie rozwijany.
Program w wersji DOS będzie aktualizowany tylko pod względem zmieniających się przepisów podatkowych.
Dostosowano program do zmiany „informacji podsumowującej VAT-UE”.
Zmiana polega na dopuszczeniu kodów krajów nowych członków Unii - Bułgarii i Rumunii.
W poprzedniej wersji program pozwalał także wpisywać te kody, lecz dawał ostrzeżenie o tym,
że nie są to kody unijne.
UWAGA:
Wersja 11.0.a nie zostanie objęta wysyłką ogólną, lecz będzie wysyłana na życzenie
FINKA-VAT v. 11.0
2007-01-24
W tej wersji nie wprowadzono znaczących zmian z uwagi na brak zmian przepisów dotyczących podatku VAT. Obecnie (styczeń 2007) znaczne zmiany Ustawy o VAT znajdują się w procesie legislacyjnym i po ich ogłoszeniu dokonamy odpowiednich modyfikacji.