Wprowadzono automatyczne generowanie formularzy korekt VAT-UEK.
Korekty do informacji VAT-UE przygotowuje się na specjalnych formularzach VAT-UEK.
UWAGA:
Żeby skorzystać z automatycznego generowania korekt do VAT-UE należy po zainstalowaniu nowej wersji programu Finka-FK ponownie sporządzić i zapamiętać wszystkie dotychczas wygenerowane informacje VAT-UE
Ze względu na rosnącą stopniowo liczbę deklaracji w programie, przeorganizowano także menu formularzy, by stało się ono bardziej czytelne.
Jeśli nastąpią zmiany w zawartości ewidencji transakcji wspólnotowych, to (na życzenie Użytkownika) program wygeneruje korektę VAT-UEK automatycznie.
W związku z tym przeorganizowano mechanizm tworzenia informacji VAT-UE:
Menu „Informacja VAT-UE, VAT-UEK” wyświetla listę sporządzonych formularzy
Początkowo ta lista jest pusta i można utworzyć formularz VAT-UE za wybrany miesiąc lub kwartał. Tworzenie VAT-UE odbywa się automatycznie na podstawie ewidencji
Dla formularza zapamiętanego można:
wyświetlić dane z tego formularza (jeśli zmieniła się zawartość ewidencji VAT, to można wybrać – stare lub nowe dane)
lub wystawić korektę VAT-UEK. Odbywa się to automatycznie i jest możliwe tylko gdy zmieniła się zawartość ewidencji transakcji wspólnotowych
raz wyświetlić lub wydrukować listę dokumentów (faktur) ujętych w formularzu (dla formularzy korekt lista ta obejmuje „stan po korekcie”)
Jeśli wystawiono korektę VAT-UEK i zawartość ewidencji ponownie zmieniła się, to program pozwala na automatyczne wystawienie następnej korekty.
FINKA-FK v. 17.1
2010-05-17
Wprowadzono nowy wzór formularza sprawozdawczego F-01. Jak zwykle w programie Finka, pozostawiono także starszą wersję formularza.
Wprowadzono obliczanie F-01 w złotych lub w tysiącach złotych. Standardowe obliczenie dla GUS wykonuje się w tysiącach złotych, jednak czasem, np. na życzenie banku, potrzebne jest wyliczenie w zł. Wyliczenia te mogą się różnić od siebie z powodu przyjmowanych zaokrągleń i sumowania liczb, zgodnie z zasadami, po zaokrągleniu.
Zawartość formularza F-01 można wydrukować w dwóch postaciach:
jako nadruk na oficjalnym formularzu
albo jako „brudnopis”.
Forma brudnopisu jest wygodna w użyciu jako bardziej zwarta. Program może umieścić w niej wartości w złotych lub w tysiącach zł.
FINKA-FK v. 17.0.a
2010-02-24
Poprawiono opis p.11a na deklaracji VAT-7 (numer art.28b a nie 33a).
FINKA-FK v. 17.0
2010-02-09
Informacja VAT-UE generowana miesięcznie lub kwartalnie; rozszerzenie informacji w VAT-UE
Do sporządzania „Informacji” obowiązani są wszyscy dokonujący transakcji dostawy lub nabycia wspólnotowego, a od r. 2010 także eksportu usług dla podatników z UE.
W menu -> Deklaracje mamy teraz wybór: -> VAT-UE kwartalna informacja podsumowująca -> VAT-UE miesięczna informacja podsumowująca -> VAT-UE wzór wcześniejszy
Po wybraniu informacji „miesięcznej” lub „kwartalnej” program
pobierze dane z ewidencji VAT dotyczące:
dostaw wspólnotowych
nabycia wspólnotowego
oraz (nowość w porównaniu z poprzednimi wersjami) eksportu usług do krajów UE (poza Polską). Wybierając te dane program kieruje się NIPem wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
wyliczy liczbę załączników VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C
wyświetli menu dotyczące drukowania VAT-UE wraz z załącznikami, jeśli są potrzebne
ponadto program sporządza „listę dokumentów ujętych w informacji”, stanowiącą bardzo wygodne narzędzie diagnostyczne.
Z uwagi na wymaganie, by suma pozycji w VAT-UE była zgodna z deklaracją VAT, program zaokrągla wartości w pozycjach VAT-UE zgodnie z zasadami arytmetycznymi, jednak może skorygować te zaokrąglenia zgodnie z zaokrągleniem całej kwoty w VAT-7 lub 7K lub 7D.
Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)
Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
importu usług od podatników z UE, poza Polską
Wybierając te dane program kieruje się NIP-em wspólnotowym podanym w zapisie sprzedaży VAT.
Pozycje te, podobnie jak inne wyliczane przez program, objęte są zestawieniem „Pozycje ewidencji ujęte w deklaracji”. Podaje ono pozycje ewidencji, z których wzięto wartości do interesujących Użytkownika pól deklaracji – stanowi więc użyteczne narzędzie diagnostyczne.
ponadto na deklaracjach dodano pole „Czy podatnik wykonywał czynności wg art. 86 u.8 p. 1 Ustawy o VAT”. Program pozostawia to pole do redagowania ręcznie.
Wpisano skalę podatku PDOF i PDOP na 2010 rok
Pozwala to sporządzać wyliczenia podatku PIT-5, CIT-2 i CIT-8 na rok 2010.
Monity i noty odsetkowe: zmieniono sposób zapamiętywania tekstów drukowanych na tych dokumentach.
Program proponuje tu teksty typowe np. „Prosimy o uregulowanie należności na kwotę … wg stanu na dzień …” . Jeśli użytkownik zmieni te teksty, to w obecnej wersji pamiętane są one oddzielnie dla każdego roku i firmy (‘różne firmy’ dotyczą wersji programu dla biur rachunkowych).
FINKA-FK v. 16.2
2009-08-06
Nowy wzór formularza F01
Wprowadzono wzór na r. 2009. Druk roboczy tego formularza można także sporządzać za lata poprzednie lub następne.
Zmiana wyświetlania ewidencji skróconej VAT
W punkcie:
-> Ewidencja VAT - Wyszukiwanie informacji
zmieniono tryb wyświetlania postaci skróconej, zwiększając miejsce na numer dokumentu.
Wybór opisu dokumentu księgowego z listy
W punkcie:
-> Księgowanie dokumentów
przy redagowaniu nagłówka dokumentu księgowego wprowadzono możliwość wyboru typowego opisu z listy za pomocą klawisza F6. Podobnie jak w poprzednich wersjach, z listy można wybrać także opis dekretacji bądź opis zakupu lub sprzedaży VAT.
FINKA-FK v. 16.1.b
2009-05-20
Bilans i rachunek wyników dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego
W punkcie -> Zestawienia wprowadzono nowy druk -> Bilans i rachunek wyników dla jednostek, które prowadzą działalność pożytku publicznego i nie prowadzą działalności gospodarczej. Stanowi on rozszerzenie istniejącego wcześniej druku "dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej".
Jeśli jednostka prowadzi działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, to odpowiednie wzory bilansu (pełny lub uproszczony) można także sporządzić w programie Finka.
Rachunek wyników dla innych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej
Wprowadzono zmianę trybu drukowania rachunku wyników dla tych jednostek - rachunek wynikówdrukowany jest na oddzielnej stronie i kolumny przychodów i kosztów znajdują się pod sobą.
W pozycjach tego rachunku wprowadzono jedną zmianę: straty nadzwyczajne mają wartość ujemną (albo 0).
FINKA-FK v. 16.1.a
2009-02-17
Drukowanie pola informacyjnego w deklaracji VAT
W części G w druku deklaracji VAT zamieniono kolejność pól "Tak / Nie". Z uwagi na mały zakres modyfikacji nie rozsyłamy tej wersji wszystkim klientom - można otrzymać ją na życzenie.
FINKA-FK v. 16.1
2009-01-29
Stawka podatku od osób prawnych (PDOP)
Przywrócono stawkę 19% na rok 2009 w formularzach CIT-2 i CIT-8. (Stawka ta była zmieniona na 18% w wersji 16.0). Zachowano poprzednio wprowadzone stawki podatku PDOF 18% i 32%.
Przepraszamy za błędne wprowadzenie w wersji 16.0 stawki 18% dla PDOP w wyniku niewłaściwej interpretacji ustawy o PDOP.
FINKA-FK v. 16.0
2009-01-20
Deklaracje VAT-7(10) i VAT-7K(4)
Wprowadzono nowe wzory deklaracji obowiązujące od 2009r. W deklaracjach tych wprowadzono miejsce na rozliczenie importu wg artykułu 33c Ustawy o VAT. Ponieważ zastosowanie takiego rozliczenia nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od dodatkowych warunków, w programie nie tworzyliśmy zapisów w ewidencji pozwalających wypełnić te pozycje automatycznie. Wypełnia się je więc ręcznie na podstawie dokumentów celnych.
Deklaracje te zawierają także miejsce na zwrot podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.
Deklaracja VAT-7D(1)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7D dla dużych podatników, którzy wybiorą kwartalny tryb składania deklaracji VAT. Ponieważ obowiązuje ich wpłacanie zaliczek miesięcznych, w deklaracji przewidziano miejsce na kwotę tych zaliczek i ich rozliczenie.
Skala podatkowa na 2009r.
W obliczeniu zaliczek podatkowych PIT-5 wprowadzono skale podatkową 18% i 32% obowiązującą w r. 2009.
W PIT-5L pozostawiono nadal obowiązującą stawkę 19%.
Przy obliczaniu zaliczek CIT oraz zeznania CIT-8 za r. 2009 wprowadzono stawkę 18% na r. 2009.
Wprowadzanie VAT od zakupów nie stanowiących kosztów
Przy wprowadzaniu danych za r. 2009 usunięto punkt „U-bez odliczeń VAT – zakup nie stanowi kosztów”. Przy wprowadzaniu danych za wcześniejsze lata punkt ten nadal jest czynny.
FINKA-FK v. 15.1
2008-11-17
Podczas obliczania zaliczek podatkowych z tytułu PDOF (PIT-5) użytkownik może zmienić skalę podatkową oraz zmienić lub wyzerować kwotę wolną od podatku.
Podczas obliczania zaliczek podatkowych z tytułu PDOF (PIT-5) użytkownik może zmienić skalę podatkową oraz zmienić lub wyzerować kwotę wolną od podatku.
Poprawiono opisy "Suma należności" i "Suma zobowiązań" wyświetlane podczas redagowania trybu obliczania pozycji w formularzach.
W odniesieniu do "obliczania pozycji" chcielibyśmy przypomnieć tu tryby ich obliczania dostępne
w programie:
Wyliczanie automatyczne
Program wylicza w ten sposób:
szereg pozycji wyliczanych automatycznie, np. sumy przychodów i kosztów w Rachunku zysków i strat oraz w CIT-8
oraz wartości z poprzedniego roku w wszystkich wersjach Bilansu oraz Rachunku zysków i strat.
Obliczanie według kont księgowych
Użytkownik podaje konta i ich strony (np. Saldo WN, Obroty WN itp.).
Tryb ten:
przenosi się samoczynnie na następne miesiące
oraz jest przepisywany do danych następnego roku podczas "otwierania nowego roku".
Obliczanie wg listy wartości
Zalecane dla pozycji nie ujmowanych w ewidencji księgowej, np. składki ZUS i zdrowotne osoby
prowadzącej działalność podczas obliczania zaliczek na PDOF (PIT-5):
program wlicza do poszczególnych miesięcy wartości narastające, tj. sumę z wartości
z listy od początku roku
lista nie przenosi się na nowy rok
Ręczne wpisanie wartości
Sposób zalecany w wyjątkowych przypadkach, tylko gdy nie można zastosować żadnego
z powyższych:
wartość jest zapamiętana dla danego miesiąca i nie przenosi się na następne.