Poprawiono pobieranie wartości z ewidencji do pola "2a. W tym świadczenie usług, o których mowa w art 100 ".
FINKA-KPRWIN v. 8.0
2010-02-11
1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5).
Zrealizowano nowe wzory deklaracji, w których znajdują się nowe pola na wartości:
eksportu usług dla podatników z UE, poza Polską
importu usług od podatników z UE, poza Polską.
2. Nowy wzór informacji VAT-UE, która:
może teraz być generowana miesięcznie lub kwartalnie
obejmuje, obok dotychczasowych wartości dostawy i nabycia wspólnotowego, także eksport usług dla podatników z UE.
FINKA-KPRWIN v. 7.0.a
2009-02-17
1. Deklaracje VAT-7(10) i VAT-7K(4).
Poprawiono drukowanie nazwy firmy na deklaracji VAT-7(10) i VAT-7K(4) – poprzednio program skracał długą nazwę na wydruku.
2. Praca programu KPR WINDOWS z serwerem SQL „Firebird”
Program dostosowano do pracy z serwerem SQL „Firebird” (ustawienie zalecane przy komputerach z procesorem dwurdzeniowym oraz z systemem operacyjnym VISTA). Instrukcja dotycząca przeniesienia programu na nowy serwer znajduje się na naszej stronie internetowej www.finka.pl -> menu „Pomoc techniczna – FAQ”.
Program umożliwia także pozostanie na serwerze „Interbase”, obecnie używanym jako serwer domyślny aplikacji.
FINKA-KPRWIN v. 7.0
2009-02-02
1. Deklaracje VAT-7(10) i VAT-7K(4).
Wprowadzono nowe wzory deklaracji obowiązujące od 2009r. W deklaracjach tych wprowadzono miejsce na rozliczenie importu wg artykułu 33c Ustawy o VAT. Ponieważ zastosowanie takiego rozliczenia nie jest obowiązkowe i jest uzależnione od dodatkowych warunków, w programie nie tworzyliśmy zapisów w ewidencji pozwalających wypełnić te pozycje automatycznie. Wypełnia się je więc ręcznie na podstawie dokumentów celnych.
Deklaracje te zawierają także miejsce na zwrot podatku w przyspieszonym terminie 25 dni.
2. Skala podatkowa na 2009r.
W obliczeniu zaliczek podatkowych PIT-5 wprowadzono skale podatkową 18% i 32% obowiązującą w r. 2009.
W PIT-5L pozostawiono nadal obowiązującą stawkę 19%.
3. Wprowadzanie VAT od zakupów nie stanowiących kosztów.
Przy wprowadzaniu danych za r. 2009 usunięto punkt „U-bez odliczeń VAT – zakup nie stanowi kosztów”. Przy wprowadzaniu danych za wcześniejsze lata punkt ten nadal jest czynny.
4. Wprowadzanie eksportu usług.
Przy wprowadzaniu danych KPR / VAT dotyczących eksportu usług można także wpisać wartość sprzedaży w stawce 0%, choć wartość usług eksportowanych nadal wpisujemy - zgodnie z zasadami - w oknie "nie podlega, lecz z prawem do odliczenia".
FINKA-KPRWIN v. 6.1
2008-11-18
1. Zestawienie Sum miesięcznych KPR.
Nagłówek zestawienia uzupełniono o zakres miesięcy, za jakie zostało ono sporządzone.
2. Dłuższy numer konta bankowego.
W danych kont bankowych firmy przedłużono pole na numer konta do 60 znaków. Dzięki temu możliwe jest wpisanie jednoczesne numerów IBAN i SWIFT.
FINKA-KPRWIN v. 6.0.a
2008-03-20
1. Wydruk zestawienia pełnego KPR
Poprawiono podsumowanie na zestawieniu KPR wartości za poprzednie miesiące (dotyczy lat do 2006 włącznie, wartości narastająco za poprzedni okres);
Przywrócono drukowanie wartości remanentów na zestawieniu.
UWAGA !!!
Wersję programu Finka-KPRWIN 6.0.a udostępniamy wyłącznie na życzenie Klientów, którzy posiadają wykupiony abonament na aktualizację na 2008 rok.
FINKA-KPRWIN v. 6.0
2008-01-24
1. Zestawienie odprowadzonych zaliczek z tytułu PDOF.
Jeśli właściciele firmy rozliczają się z podatku PIT, to, mimo braku obowiązku wysyłania PIT-5 lub PIT-5L do urzędu skarbowego, można wywoływać te formularze w programie celem wyliczania zaliczek podatkowych i drukowania przelewów.
Jeśli PIT-y były zapamiętane, to w punkcie:
-> Deklaracje
-> Zestawienie zaliczek
uzyskamy zestawienie zaliczek w trakcie roku, z uwzględnieniem zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał.
2. Nowa skala podatkowa.
Uzupełniono program o skalę podatkową na rok 2008.
3. Nazwa firmy na wydruku VAT-7.
Dodano nazwę firmy na stronie z wydrukiem pomocniczym - obliczeniu podatku naliczonego.
FINKA-KPRWIN v. 5.1
2007-10-30
1. Usunięcie kolumny "Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane)" z wydruku Książki Przychodów i Rozchodów.
Zgodnie z rozporządzeniem MF o prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów, usunięta została kolumna
kosztów reprezentacji i reklamy z wydruku zestawienia za rok 2007 i kolejne.
Wydruki za lata poprzednie nadal zawierają tą kolumnę.
2. Deklaracja Intrastat.
Wprowadzona została zmiana w wypełnianiu pola "17. Masa netto(w kg)".
Wcześniej pole to nie było wypełniane w sytuacji gdy podana została jednostka uzupełniająca w danych do Intrastat w asortymentach.
W tej chwili masa netto drukuje się na deklaracji w każdym przypadku.
3. Formularz VAT-UE.
Zaktualizowano drugą stronę formularza VAT-UE. W objaśnieniach, na liście państw, teraz widnieje także RO-Rumunia oraz BG-Bułgaria.
Tym samym, rozszerzona została lista państw dostępna podczas edycji faktur WNT i WDT (kraj wysyłki i kraj przeznaczenia).
FINKA-KPRWIN v. 5.0
2007-01-25
1. Zaliczki podatkowe PIT obliczane miesięcznie lub kwartalnie.
Zgodnie z nowymi regulacjami można wpłacać zaliczki z tytułu PDOF miesięcznie albo
kwartalnie (dotyczy to niektórych podatników, po zawiadomieniu Urzędu Skarbowego).
Nie wysyła się też formularzy PIT-5.
Aby umożliwić obliczanie zaliczek podatkowych, w programie pozostawiono możliwość sporządzenia
deklaracji PIT-5 w dwóch trybach: miesięcznie albo kwartalnie.
Zalecamy wystawianie tych dokumentów, ponieważ:
stanowią najszybszy sposób wyliczenia zaliczek podatkowych;
można pozostawić je w wewnętrznej dokumentacji firmy jako dowód wyliczenia zaliczek;
2. Nowa skala podatkowa.
Uzupełniono program o skalę podatkową na rok 2007.
3. Usunięcie kolumny "Koszty reprezentacji i reklamy (limitowane)".
Program - zgodnie z nową regulacją podatkową - nie przewiduje wpisywania danych do
kolumny "Limitowane koszty reprezentacji" od r. 2007. W danych wcześniejszych lat można wypełniać to pole.
W druku KPR zachowano tę kolumnę z uwagi na niezmienione rozporządzenie MF o prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów.
4. Dokonano kilku poprawek:
usunięto testowy komunikat występujący podczas wystawiania korekty do faktury zaliczkowej na 100% wartości towaru;
usunięto możliwość wyboru kolumny KPR podczas zapisu dokumentu tylko do KPR (bez zapisu do VAT), w takiej sytuacji wybór
kolumny następuje poprzez wpisanie wartości kosztów lub przychodów do odpowieniego pola;
usunięto błąd występujący sporadycznie podczas wystawiania faktury zaliczkowej, polegający na
niewłaściwym zaokrąglaniu przy porównaniu kwoty zaliczki z wartością brutto pozycji na fakturze.
Efektem tego był komunikat, że wartość zaliczki przewyższa wartość pozycji, gdy faktycznie te wartości były równe.
FINKA-KPRWIN v. 4.3
2006-11-14
1. Zestawienia towarów i lista wystawionych dokumentów uwzględniające odbiorców.
a) W rozszerzonej wersji programu (KPRWin Plus) dodaliśmy możliwość wykonywania zestawień towarów
wg Odbiorców (menu Zestawienia -> Zestawienie faktur).
Po wybraniu opcji "wg odbiorców" zostanie wyświetlone zestawienie zawierające wartości z dokumentów,
w których wskazany został odbiorca inny niż nabywca.
W zestawieniu nie będą uwzględnione dokumenty, w których występuje tylko jeden kontrahent - nabywca.
b) Lista wystawionych dokumentów (menu "Sprzedaż/Zakup -> Lista wystawionych dokumentów")
również została uzupełniona o możliwość wyszukania dokumentów wg Odbiorców.
Uwaga!
Odpowiednia opcja umożliwiająca wyszukiwanie dokumentów wg Nabywcy lub wg Odbiorcy dostępna jest tylko
wówczas, gdy parametr "Wybór nabywcy i odbiorcy" dostępny w menu "Dane Stałe -> Tryb wystawiania faktur" ustawiony jest na
"Tak".
2. Możliwość określenia kolumny KPR podczas zapisywania dokumentów w ewidencji VAT.
W poprzednich wersjach programu nie była dostępna kolumna KPR podczas wprowadzania dokumentu
tylko do ewidencji VAT.
W związku z tym nie było możliwości zakwalifikowania zakupów do towarów, materiałów i innych.
W tej wersji zostało to umożliwione.
3. Skrót klawiaturowy do wyboru opisu zdarzenia gospodarczego.
Podczas ewidencjonowania zakupów i sprzedaży można użyć klawisza "F3" w celu wybrania
z listy opisu zdarzenia gospodarczego.
4. Oznaczenie kolumny ze stawką "Nie podlega, ale z prawem do odliczenia" na zestawieniu VAT.
Zmianie uległo oznaczenie kolumny, w której podawana jest wartość w stawce
NPO (nie podlega, ale z prawem do odliczenia). Do tej pory było "eksp.usł", teraz jest "Niep.do odl".
5. Poprawienie błędu wyliczania wartości wystawionego dokumentu.
Do nieprawidłowego wyliczenia wartości wystawianego dokumentu mogło dojść w dość specyficznym przypadku.
Możliwe to było w sytuacji, gdy:
dokument zawierał większą ilość pozycji i wszystkie nie mieściły się jednocześnie na ekranie,
podczas dodawania kolejnej pozycji, gdy program oczekuje na wpisanie ilości, Użytkownik wciśnie klawisz Del
w celu usunięcia niedokończonej pozycji,
w wyniku takich czynności na ekranie pozostawało okienko z wpisaną ilością 0 nałożone na poprzednią pozycję,
próba zapisania (przejścia do końca klawiszem Enter) takiej pozycji i następnie zanegowanie usuwania jej,
powodowało, że program błędnie pomniejszał wartość dokumentu o tą pozycję.
W związku z wykryciem tego błędu, funkcja "sprawdzenia wewnętrznego" uzupełniona została
o sprawdzenie poprawności podsumowań dokumentów.
W przypadku znalezienia dokumentów zawierających błędy, Użytkownik jest o tym informowany komunikatem.
Lista niepoprawnych dokumentów zapisana zostanie w pliku tekstowym (dokładna informacja zawarta jest w treści komunikatu).
Program automatycznie nie dokonuje korekty danych, w celu poprawnego wyliczenia dokumentu konieczne
jest wejście do tego dokumentu i ponowne zapamiętanie go.
Niestety w programie nie ma możliwości wystawienia korekty do błędnie wystawionej faktury.
Odpowiednią korektę trzeba wystawić poza programem.
6. Dokonanie kilku poprawek w deklaracji VAT:
usunięto niepotrzebny już parametr "czy odliczać zakupy, gdy nie ma sprzedaży" występujący podczas
generowania deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
poprawiono błędne numery pól podawane w komunikatach ostrzegawczych.
poprawiono pobieranie danych z ewiedencji VAT do struktury zakupów.
Problem polegał na pobieraniu wartości zakupów towarów i materiałów w stawce 3% lub innej wpisanej ręcznie, a powinny być pobierane tylko zakupy towarów.
wartość procentu odliczenia wpisana ręcznie w deklaracji nie przechodzi automatycznie
do deklaracji na nowy rok.
po wejściu do nowej deklaracji zawsze domyślnie jest zaznaczona opcja
"złożenie deklaracji" w p.7 formularza.
7. Poprawki w funkcji wykonywania kopii danych:
podczas odtwarzania danych z kopii mógł pojawić się komunikat "błędny typ pola E096 U".
W pewnych przypadkach program źle interpretował techniczne informacje zawarte w kopii danych,
sama kopia danych wykonywana była poprawnie.
podczas wykonywania kopii danych występował błąd "I/O error 123" w przypadku gdy podana ścieżka do
katalogu docelowego była bardzo długa. W tej chwili można wykonywać kopię danych w dowolnie zagnieżdżonym katalogu.